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索引号: 00328036X/201709-00016 组配分类: 本部门决算
发布机构: 池州市商务局(市粮食局) 主题分类: 商贸、海关、旅游 / 个人 / 其他
名称: 池州市商务局2016年决算情况 文号:
成文日期: 2017-09-22 发布日期: 2017-09-22
废止日期:
池州市商务局2016年决算情况
发布时间:2017-09-22 15:46 来源:池州市商务局(市粮食局) 浏览次数: 字体:[ ]

  一、部门主要职能
根据《池州市人民政府关于印发池州市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(池政办〔2010〕40号)文件规定,市商务局主要职责是:
  (一)贯彻执行国家和省有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规、规章和方针政策,起草有关地方性法规规章草案;拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议;
  (二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
  (三)提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
  (四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
  (五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
  (六)分析国际经贸形势和我市进出口状况,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品;指导机电产品进出口工作;负责进出口商品配额、关税配额的申报管理工作;指导和协调加工贸易工作。
  (七)指导贸易促进活动和外贸促进体系建设; 负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作;协调国际货物运输代理;组织实施区域经贸合作,处理多双边经贸领域的有关问题。
  (八)推进进出口贸易标准化建设工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。
  (九)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
  (十)组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作,开展多双边竞争政策交流与合作。
  (十一)宏观指导外商投资工作;分析研究外商投资情况,拟订外商投资政策措施并组织实施;指导和管理全市外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作;依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项;监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。
  (十二)综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。
  (十三)负责对外经济合作工作;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;执行本市人员出境就业管理的有关政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法审核市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。
  (十四)归口管理全市经贸外事活动,联系涉外经济商务机构;指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设;指导有关协会、学会工作。
  (十五)负责全市口岸管理有关工作。
  (十六)承办市政府交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
  从决算单位构成看,池州市商务局2016年度部门决算包括局本级决算和局属行政单位决算,与预算比较,未增减。
  纳入池州市局2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:  

序号

单位名称

1

池州市商务局本级

2

池州市口岸办公室

  三、池州市商务局2016年度部门决算报表(见附表)
  四、池州市商务局2016年度部门决算说明
  (一)2016年度收入支出决算情况说明
  2016年度收入总计805.25万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计805.25万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加52.78万元,增长7.01%,主要原因一是预算追加用于2016年徽商大会活动;二是人员工资调整,工资福利支出有所增加。
  (二)2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计729.22万元,其中:财政拨款收入529.7万元,占72.64%;其他收入199.52万元,占27.36%。
  (三)2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计613.85万元,其中:基本支出524.3万元,占85.41%;项目支出89.55万元,占14.59%。
  (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度财政拨款收入总计529.7万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计529.7万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加26.55万元,增长5.28%,主要原因一是预算追加用于2016年徽商大会活动;二是人员工资调整,工资福利支出有所增加。
  (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
  1.财政拨款收入决算总体情况
  2016年度一般公共预算财政拨款收入529.7万元,占本年收入的72.64%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加36.7万元,增长7.4%。主要原因一是预算追加用于2016年徽商大会活动;二是人员工资调整,工资福利支出有所增加。
  2.财政拨款支出决算总体情况
  2016年度财政拨款支出529.7万元,占本年支出的86.29%。与2015年相比,财政拨款支出增加36.7万元,增长7.4%。主要原因一是预算追加用于2016年徽商大会活动;二是人员工资调整,工资福利支出有所增加。
  3.财政拨款支出决算具体情况
  2016年度财政拨款支出年初预算为418.03万元,支出决算为529.7万元,完成年初预算的126.71%。决算数大于预算数的主要原因一是预算追加用于2016年徽商大会活动;二是人员工资调整,工资福利支出有所增加。其中基本支出440.15万元,占83.09%;项目支出89.55万元,占16.91%。具体情况如下:
  (1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项),年初预算为0万元,支出决算为20.21万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于车改补贴。
  (2)一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项),年初预算为313.48万元,支出决算数为263.01万元,完成年初预算的83.9%,决算数小于预算数的主要原因是减少日常行政运行公务开支。
  (3)一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为5万元,支出决算数为9.99万元,完成年初预算的199.8%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于工资调整。
  (4)一般公共服务(类)商贸事务(款)机关服务(项),年初预算为5万元,支出决算数为5万元,完成年初预算的100%。
  (5)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项),年初预算为2万元,支出决算数为2万元,完成年初预算的100%。
  (6)一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项),年初预算为1万元,支出决算数为43.74万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年口岸办项目经费和预算追加用于工资调整列此项支出。
  (7)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算为0万元,支出决算数为26.4万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于2015年综合考核奖励。
  (8)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为65.03万元,支出决算数为72.5万元,完成年初预算的111.49%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于退休费调整。
  (9)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为9.32万元,支出决算数为9.32万元,完成年初预算的100%。
  (10)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项),年初预算为0万元,支出决算数为12万元,决算数大于预算数的主要原因是2015年度全市招商引资奖励列此项支出。
  (11)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算数为18.56万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于2015年度商贸流通行业统计及市场运行监测。
  (12)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项),年初预算为0万元,支出决算数为30万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于2016年徽商大会活动。
  (13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为17.2万元,支出决算数为16.96万元,完成年初预算的98.6%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金征缴比率调整。
  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016年度财政拨款基本支出440.15万元,其中人员经费270.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费169.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
  (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
  池州市商务局2016年度没有政府性基金收入和支出。
  (八)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费。
  2016年度池州市商务局机关运行经费263.01万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
  2.政府采购情况。
  2016年度池州市商务局政府采购支出总额6.21万元,其中:政府采购货物支出6.21万元。
  3.国有资产占有使用情况。
  截止到2016年12月31日,池州市商务局共有车辆0辆。
  4.预算绩效管理工作开展情况
  2016年,池州市商务局按照指向明确、合理可行的原则,对23个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金89.55万元。全年共组织对23个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金89.55万元。评价结果显示,均已达到了预期绩效目标。
  (九)名词解释
  1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
   
  附件:1、收入支出决算公开表
     2、收入决算公开表
     3、支出决算公开表
     4、财政拨款收入支出决算公开表
     5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
     6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
     7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

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